青龍管業(yè):2011年?duì)I收增長(zhǎng)穩(wěn)定 積極開(kāi)拓新市場(chǎng)

青龍管業(yè) · 2012-05-31 00:00 留言

  3月29日,青龍管業(yè)發(fā)布了2011年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣99,518.14萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.80%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣14,532.60萬(wàn)元,同比降低4.70%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣11,976.95萬(wàn)元,同比降低2.30%;基本每股收益0.54元,同比降低19.40%。

  根據(jù)青龍管業(yè)董事會(huì)決議,公司擬以2011年末公司總股本223,328,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1元(含稅)。

  2011年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。中央一號(hào)文件和國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃為水利行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇,公司緊緊抓住這一發(fā)展契機(jī),堅(jiān)持“區(qū)域化、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展戰(zhàn)略,在夯實(shí)西北核心區(qū)域的基礎(chǔ)上,積極穩(wěn)妥地開(kāi)拓華北市場(chǎng),并根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)拓新市場(chǎng)。但同時(shí),由于鋼材、水泥、塑料樹(shù)脂等主要原材料價(jià)格以及人工成本在2011年上漲幅度較大,導(dǎo)致產(chǎn)品的成本費(fèi)用上升,使得主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合銷(xiāo)售毛利率有所下降。

  立足西北 拓展華北

  經(jīng)過(guò)三十六年的發(fā)展,公司在西北地區(qū)的市場(chǎng)占有率第一,其中,寧夏的市場(chǎng)占有率均接近95%,在陜西、青海、甘肅、內(nèi)蒙古市場(chǎng)占有率在40%以上。為加大新市場(chǎng)的開(kāi)拓力度,應(yīng)對(duì)華北市場(chǎng)的有效需求,公司投資5.9億元在山西建設(shè)生產(chǎn)基地,建設(shè)總工期為3年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,將有助于實(shí)現(xiàn)北方戰(zhàn)略布局,進(jìn)一步提高區(qū)域市場(chǎng)占有率。

  2011年,西北地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87,891.87萬(wàn)元,占總營(yíng)業(yè)收入的88.32%,華北地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,626.27萬(wàn)元,占總營(yíng)業(yè)收入的11.68%。

  優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

  公司堅(jiān)持以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。國(guó)家十二五規(guī)劃為農(nóng)田水利建設(shè)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)前景,為抓住這一市場(chǎng)機(jī)遇,公司投資1.9億元建設(shè)節(jié)水灌溉器材及配套管材項(xiàng)目,計(jì)劃2年內(nèi)建成投產(chǎn)。此外,隨著南水北調(diào)工程的進(jìn)展和濱海新區(qū)建設(shè)速度的加快,天津及其周邊地區(qū)的混凝土管材需求量明顯增加,公司將相應(yīng)擴(kuò)充混凝土管材的產(chǎn)能。

  在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時(shí),公司不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi),公司加大了混凝土管防腐成本支出,保證產(chǎn)品質(zhì)量和使用壽命,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有利于產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌美譽(yù)度的提升。

  2011年,公司主營(yíng)產(chǎn)品混凝土管材和塑料管材的營(yíng)業(yè)收入分別為61,901.51萬(wàn)元和31,179.51萬(wàn)元,分別占總營(yíng)業(yè)收入的比例為62.2%和31.33%。

  加強(qiáng)成本控制 強(qiáng)化成本費(fèi)用管理

  2011年,公司通過(guò)加強(qiáng)成本管理,實(shí)施全面預(yù)算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用,從研發(fā)、采購(gòu)、制造、市場(chǎng)、行政等全方位、全員樹(shù)立降本增效的理念,不斷降低經(jīng)營(yíng)管理成本。

  報(bào)告期內(nèi),公司期間費(fèi)用得到有效控制,其中銷(xiāo)售費(fèi)用為6,298.94萬(wàn)元,較上年下降5.82%;管理費(fèi)用為6,318.35萬(wàn)元,較上年增加4.72%;財(cái)務(wù)費(fèi)用為-1,150.44萬(wàn)元,較上年下降625.22%。

  2012年展望

  2012年是實(shí)現(xiàn)“國(guó)家十二五規(guī)劃”承上啟下重要的一年。公司將緊緊抓住行業(yè)快速發(fā)展的良好機(jī)遇,繼續(xù)堅(jiān)持“區(qū)域化 專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展戰(zhàn)略,做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作,穩(wěn)健、審慎地推進(jìn)募投項(xiàng)目的進(jìn)展,積極開(kāi)拓市場(chǎng),以市場(chǎng)為導(dǎo)向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,努力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的同步穩(wěn)定增長(zhǎng)。


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